医院检验科:实施ISO 15189内部审核与管理评审

分類: 图书,医学,医院管理,
作者: 张智勇等主编
出 版 社: 中国计量出版社
出版时间: 2008-1-1字数: 122000版次: 1页数: 83印刷时间: 2008/01/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787502627782包装: 平装内容简介
本书围绕医院检验科在实施ISO 15189医学实验室认可标准过程中,内部审核与管理评审两方面内容展开。详细介绍了审核的基本概念,内审员的素质要求,内部审核的策划、准备、实施等各环节的步骤、要求与要点,并列举典型的实例以供参考。同时,还详细讲解了管理评审的实施过程与要点。
本书可供医院管理人员、检验科技术人员以及管理体系认证认可培训、审核人员使用。
作者简介
张智勇,求是管理咨询机构(Http://www.shenzhenqiushi.con)创建人之一,现场管理专家。擅长将精益生产、TPM、5S、ISO统一在一个规范化的综合性管理体系之下,以避免企业在推行精益生产、TPM这些先进的生产方式时,却连最基本的ISO 9001标准都没搞好的情况。
为李锦记、美能达(东莞)、金光集团(清远)、信义集团(深圳)、雪莱特光电(佛山)、东莞展览馆、金洲纸厂等大中型企业提供过服务。
目录
第一部分医院检验科内部审核
第1章 审核概论
1.1有关审核的术语
1.2管理体系审核的类型
1.3管理体系审核的特点
第2章 内部审核员
2.1 内审员的条件
2.2内审员的个人素质
2.3内审员的作用
2.4内审员应知应会的要求
2.5 内审员的工作方法和技巧
2.6有利与有害审核的特性
2.7 内审员应克服的不良习惯
2.8成功审核的几个要点
2.9审核中可能见到的人物类型及对策
第3章 内部审核的策划
3.1 内审的总体安排与组织管理
3.2审核方案的策划
实例3—1:年度审核方案
第4章 内部审核的准备
4.1组成审核组
4.2文件收集与审查
4.3编制审核实施计划
实例4—1:审核实施计划
4.4编写检查表
4.5通知受审科室
实例4—2:医院检验科审核通用检查表(适合各科室)
实例4—3:检验科科长审核检查表
实例4—4:质量负责人审核检查表
实例4—5:技术负责人审核检查表
实例4—6:综合管理室审核检查表
实例4—7:专业科室审核检查表
第5章 内部审核的实施
5.1首次会议
实例5—1:首次会议提纲
5.2现场审核
5.3不符合项的确定与不符合报告
实例5—2:不符合(不合格)报告
5.4审核组内部会议
5.5末次会议
实例5—3:末次会议议程
5.6审核报告
实例5—4:审核报告
5.7 内审中纠正措施的跟踪
第二部分 医院检验科管理评审
第6章管理评审
6.1 管理评审与管理体系审核的比较
6.2管理评审说明
6.3管理评审的实施过程
实例6—1:管理评审计划
实例6—2:管理评审会议议程
实例6—3:管理评审报告
作者简介
书摘插图
第一部分 医院植验科内部审核
第1章 审核概论
1.1有关审核的术语
(1)审核(audit)
为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
注:内部审核,有时称第一方审核,用于内部目的,由组织自己或以组织名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。
外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。
第二方审核由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关方的名义进行。
第三审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求(如:ISO 9001、ISO 14001和ISO 22000)的认证或注册。
当管理体系被一起审核时,这种情况称为“一体化审核”。
当两个或两个以上审核机构合作,共同审核同一个受审核方时,这种情况称为“联合审核”。
(2)审核方案(audit programme)
针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。
(3)审核准则(audit criteria)
用作依据的一组方针、程序或要求。
(4)审核证据(audit evidence)
与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。
注:审核证据可以是定性的或定量的。
(5)审核发现(audit findings)
将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
注:审核发现能表明是否符合审核准则,也能指出改进的机会。
(6)审核结论(audit conclusion)
审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。
……
