医院检验科:实施ISO 15189内部审核与管理评审

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  分類: 图书,医学,医院管理,

作者: 张智勇等主编

出 版 社: 中国计量出版社

出版时间: 2008-1-1字数: 122000版次: 1页数: 83印刷时间: 2008/01/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787502627782包装: 平装内容简介

本书围绕医院检验科在实施ISO 15189医学实验室认可标准过程中,内部审核与管理评审两方面内容展开。详细介绍了审核的基本概念,内审员的素质要求,内部审核的策划、准备、实施等各环节的步骤、要求与要点,并列举典型的实例以供参考。同时,还详细讲解了管理评审的实施过程与要点。

本书可供医院管理人员、检验科技术人员以及管理体系认证认可培训、审核人员使用。

作者简介

张智勇,求是管理咨询机构(Http://www.shenzhenqiushi.con)创建人之一,现场管理专家。擅长将精益生产、TPM、5S、ISO统一在一个规范化的综合性管理体系之下,以避免企业在推行精益生产、TPM这些先进的生产方式时,却连最基本的ISO 9001标准都没搞好的情况。

为李锦记、美能达(东莞)、金光集团(清远)、信义集团(深圳)、雪莱特光电(佛山)、东莞展览馆、金洲纸厂等大中型企业提供过服务。

目录

第一部分医院检验科内部审核

第1章 审核概论

1.1有关审核的术语

1.2管理体系审核的类型

1.3管理体系审核的特点

第2章 内部审核员

2.1 内审员的条件

2.2内审员的个人素质

2.3内审员的作用

2.4内审员应知应会的要求

2.5 内审员的工作方法和技巧

2.6有利与有害审核的特性

2.7 内审员应克服的不良习惯

2.8成功审核的几个要点

2.9审核中可能见到的人物类型及对策

第3章 内部审核的策划

3.1 内审的总体安排与组织管理

3.2审核方案的策划

实例3—1:年度审核方案

第4章 内部审核的准备

4.1组成审核组

4.2文件收集与审查

4.3编制审核实施计划

实例4—1:审核实施计划

4.4编写检查表

4.5通知受审科室

实例4—2:医院检验科审核通用检查表(适合各科室)

实例4—3:检验科科长审核检查表

实例4—4:质量负责人审核检查表

实例4—5:技术负责人审核检查表

实例4—6:综合管理室审核检查表

实例4—7:专业科室审核检查表

第5章 内部审核的实施

5.1首次会议

实例5—1:首次会议提纲

5.2现场审核

5.3不符合项的确定与不符合报告

实例5—2:不符合(不合格)报告

5.4审核组内部会议

5.5末次会议

实例5—3:末次会议议程

5.6审核报告

实例5—4:审核报告

5.7 内审中纠正措施的跟踪

第二部分 医院检验科管理评审

第6章管理评审

6.1 管理评审与管理体系审核的比较

6.2管理评审说明

6.3管理评审的实施过程

实例6—1:管理评审计划

实例6—2:管理评审会议议程

实例6—3:管理评审报告

作者简介

书摘插图

第一部分 医院植验科内部审核

第1章 审核概论

1.1有关审核的术语

(1)审核(audit)

为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

注:内部审核,有时称第一方审核,用于内部目的,由组织自己或以组织名义进行,可作为组织自我合格声明的基础。

外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。

第二方审核由组织的相关方(如顾客)或由其他人员以相关方的名义进行。

第三审核由外部独立的组织进行。这类组织提供符合要求(如:ISO 9001、ISO 14001和ISO 22000)的认证或注册。

当管理体系被一起审核时,这种情况称为“一体化审核”。

当两个或两个以上审核机构合作,共同审核同一个受审核方时,这种情况称为“联合审核”。

(2)审核方案(audit programme)

针对特定时间段所策划,并具有特定目的的一组(一次或多次)审核。

(3)审核准则(audit criteria)

用作依据的一组方针、程序或要求。

(4)审核证据(audit evidence)

与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

注:审核证据可以是定性的或定量的。

(5)审核发现(audit findings)

将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

注:审核发现能表明是否符合审核准则,也能指出改进的机会。

(6)审核结论(audit conclusion)

审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。

……

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