我们公司每月因担心电不够用,都是开10000元的转账支票预付电费的,电力局开张盖有发票专用款的收据给我司,月底时我司会收到电力公司的正式发票,可一般都与我司预付金额有差异,这种情况我应该如何做会计分录呢?
參考答案:比如:你预付10W。你用了9W的电,
预付时:
借:预付帐款 10W
贷:银行存款 10W
月底收到发票:
借:生产成本、制造费用等 9W
贷:预付帐款 9W
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预付时:
借:预付帐款 10W
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月底收到发票:
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