轻松内部审计

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作者: 李玉周 主编
出 版 社: 西南财经大学出版社
出版时间: 2002-7-1字数: 108000版次: 1页数: 144印刷时间: 2002-7-1开本:印次:纸张: 胶版纸I S B N : 9787810559720包装: 平装编辑推荐
内部审计是企业内部控制制度的重要组成部分。它是加强企业管理、评价企业经营业绩、确保企业永续经营的有效工具。企业核心竞争力的提高,在于对企业经营管理各个环节的精心打造!
内容简介
本书充分吸收上现有的内部审计理论新成果,借鉴了国际内部审计实务标准,并介绍了实践中各单位内审部门广泛使用的审计方法。在兼顾理论分析的同时,侧重于实用的内部审计技巧。本书通俗易懂、简便易学,特别适合初学者学习和使用。
作者简介
目录
第一章 内部审计的基础知识
什么是内部审计
内部审计能为企业做些什么
内部审计有效执行的保证——章程
内部审计部门与管理当局、董事会和其他部分的联系
第二章 内部控制目标与要素
什么是内部控制目标
内部控制要素
第三章 内部审计程序
选择被审计者
制定审计计划
初步调查
内部控制审查
扩大性测试
审计发现和审计建议
出具审计报告
后继审计及评价
第四章 销售与收款循环审计
销售与收缩循环的内容
销售与收款循环的内部控制内容
销售与收款循环的内部控制测试与评价
销售与收款循环审计程序
第五章 购货与付款循环审计
购货与付款循环的内容
购货与付款循环的内部控制内容
购货与付款循环的内部控制测试与评价
购货与付款循环审计程序
第六章 生产循环审计
第七章 筹资与投资循环审计
第八章 货币资金审计
第九章 经营审计和其他相关内部审计
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