CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用(第3版)
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品牌: 瓦莱布哈内尼
基本信息·出版社:电子工业出版社
·页码:491 页
·出版日期:2007年
·ISBN:7121033267
·条形码:9787121033261
·包装版本:第1版
·装帧:平装
·开本:16/0开
·正文语种:中文
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内容简介《CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用》(第3版)内容涉及IIA属性标准,内部审计活动在治理、风险和控制中的作用等,全面覆盖考试大纲中的考点。书中采用大量表格、特殊格式,对一些知识点进行提取,便于读者理解和记忆。每章后都有来自以往年度考试及其他出处的习题,并有详细的分析和解答。是一本帮助考生顺利通过考试的得力助手(注:收到未附培训卡的书的读者,请发邮件到 sjb@phei.com.cn索取培训卡。)
编辑推荐《CIA考试指南·内部审计活动在治理、风险和控制中的作用》(第3版)编辑推荐:CIA考试是国际内部审计师协会(IIA)推出的一个考试项目,其目标是考核在内部审计领域工作所要求的知识、技术和能力。《Wiley CIA考试用书系列》包括内部审计活动在治理、风险和控制中的作用;实施内部审计业务;经营分析和信息技术。
目录
第1章遵循ⅡA属性标准(15%-25%)
理论
1.1管理内部审计职能
1.2《内部审计专业实务标准》
1.3ⅡA属性标准
1.4ⅡA《道德规范》
选择题(1-243)
.............
第2章建立以风险为导向的计划,确定内部审计活动的优先顺序(15%-25%)
第3章了解内部审计活动在组织的治理中的角色(10%-20%)
第4章内部审计活动的其他角色和职责(0%-10%)
第5章治理、风险和控制知识要素(15%-25%)
第6章业务计划(15%-25%)
附录:CIA词汇
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