Wiley CIA 备考精要(1):内部审计活动在治理、风险和控制中的作用 实施内部审计业务
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作者: (美)瓦莱布哈内尼著,李海风等译
出 版 社: 电子工业出版社
出版时间: 2009-9-1字数: 164000版次: 1页数: 186印刷时间: 2009-9-1开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787121093197包装: 平装