我刚入行做会计,不知道月末未达账应该怎么处理.因为我们单位离银行很远,所以不能及时拿到回单.如果跟银行对帐的余额不等的话,做月报表时应该怎么处理呢?
參考答案:无须作任何账务处理,等次月相关凭证到时再作账务处理。月底只需做一个银行存款余额调节表就可以了。
补充一点:月报中的银行存款数与银行帐一致
下月再做调节表时,注意已经到帐的未达帐项的调整
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參考答案:无须作任何账务处理,等次月相关凭证到时再作账务处理。月底只需做一个银行存款余额调节表就可以了。
补充一点:月报中的银行存款数与银行帐一致
下月再做调节表时,注意已经到帐的未达帐项的调整