我不清楚这个科目是怎么回事
我公司到了一批货10000,没有发票,而又是月底要结帐.于是我就做了
借:库存商品 10000
贷:估价入帐 10000
请问这样做对吗?在报表中估价入帐要在哪里反映呢?
參考答案:如果收到货物,没有付款,也没有收到发票,那么暂时就不要记帐了.到了月底再估价入帐.做分录为:
借:库存商品 10000
贷:应付帐款-暂估应付帐款 10000
下月初,红字冲销.等发票来了,再做一个正确的分录.
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请问这样做对吗?在报表中估价入帐要在哪里反映呢?
參考答案:如果收到货物,没有付款,也没有收到发票,那么暂时就不要记帐了.到了月底再估价入帐.做分录为:
借:库存商品 10000
贷:应付帐款-暂估应付帐款 10000
下月初,红字冲销.等发票来了,再做一个正确的分录.