我公司是一家独立核算的建筑公司下属的分公司,刚成立几个月,现正承建一政府工程,到年底还没完工,我公司已经垫支几百万, 也预收了几百万,按合同还没到结算时间,请问,年终我公司该不该将预收帐款转为收入,预付帐款转为成本?
參考答案:分清楚一个问题 这个钱到底是谁的,是公司的 就按照会计准则办,是人家的 只有人家说了才算.
所以 既然是预收的 那就有协定的用途,最后的处理需要单位负责人与对方协商后才能决定,垫支的 我认为可以转为成本,但另外要做应收.
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參考答案:分清楚一个问题 这个钱到底是谁的,是公司的 就按照会计准则办,是人家的 只有人家说了才算.
所以 既然是预收的 那就有协定的用途,最后的处理需要单位负责人与对方协商后才能决定,垫支的 我认为可以转为成本,但另外要做应收.