去年有一笔其他应付款给记成预付账款了,怎么办?
參考答案:因为不涉及损益科目,所以可以直接调整去年的帐目。
如果是将应计入“其他应付款”的款项错计入了“预付款项”,第一步是红冲原分录:
借:有关科目 (红字)
贷:预付帐款 (红字)
第二步是重做一笔正确的分录:
借:有关分录
贷:其他应付款
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去年有一笔其他应付款给记成预付账款了,怎么办?
參考答案:因为不涉及损益科目,所以可以直接调整去年的帐目。
如果是将应计入“其他应付款”的款项错计入了“预付款项”,第一步是红冲原分录:
借:有关科目 (红字)
贷:预付帐款 (红字)
第二步是重做一笔正确的分录:
借:有关分录
贷:其他应付款