最近我们公司收到了几份增值税专票(均跨月了),有些税号开错了,有些是日期不对,对方已经交了增值税,可我们公司并没有认证也没有抵扣,我们需要帮销货方出具开具红字发票通知书吗?谢谢
參考答案:可以的
你单位要去你单位所在地的税务机关去出张红票开具单,对方单位凭红票开具单在去开负数发票,然后在开给你正确的蓝字发票.
这是新的规定.
不管你那几张发票有没有去认证过,都要去开那张红票开具单的
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最近我们公司收到了几份增值税专票(均跨月了),有些税号开错了,有些是日期不对,对方已经交了增值税,可我们公司并没有认证也没有抵扣,我们需要帮销货方出具开具红字发票通知书吗?谢谢
參考答案:可以的
你单位要去你单位所在地的税务机关去出张红票开具单,对方单位凭红票开具单在去开负数发票,然后在开给你正确的蓝字发票.
这是新的规定.
不管你那几张发票有没有去认证过,都要去开那张红票开具单的